(1)宣传贯彻党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,落实各项强农惠农政策、扶贫开发政策和省、市、县关于加快农村发展的各项决策部署。
(2)科学编制和组织实施好本乡经济社会发展总体规划、产业发展、新农村和社会事业发展专项规划;制定年度发展目标和推进措施,加快城乡一体化发展。
(3)抓好产业结构调整,发展节水高效现代农牧业,扶持各类农牧民经济合作组织,健全农村市场和农牧业服务体系,提升产业化经营水平;促进民营经济和劳务经济发展,引导农牧民多渠道转移就业,增加农牧民收入。
(4)加快新型农村公共服务体系建设,着力解决群众生产生活中的突出问题,推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设,完善农村最低生活保障制度。
(5)加强农村环境卫生综合整治,着力改善农村人居环境,做好防灾减灾工作。
(6)拓宽服务渠道,推行“一站式”服务,方便群众办事。
(7)做好农村信访、法律服务和人民调解工作,畅通民意诉求渠道,及时化解处理土地流转、土地征用、水权配置、林权改革等方面的突出矛盾和民事纠纷。
(8)完成上级部门交办的其它事项。
二、机构设置及人员情况
机构情况,包括当年变动情况及原因。我镇2018年机构为6个,全部纳入部门预算编制范围,其中行政单位1个,事业单位5个(财政,计生,农业,农机,文化)。
人员情况,包括当年变动情况及原因。我镇2018年,在职人数51人,其中行政在职20人(含工勤人员),事业在职人数31人,临时工1人。退休4人(事退2人,行退2人)。
三、部门预算指标注解
(一)基本支出
2017年各部门支出总预算817万元,全部为财政拨款。
按功能科目分类:一般公共服务支出400.3万元(其中办公经费75万元),节能环保支出5万元,文化体育与传媒支出7.2万元,社会保障和就业支出81万元,医疗卫生与计划生育支出34.1万元,交通运输10万元,农林水支出236.4万元,住房保障支出43.1万元。
按经济科目分类:工资福利支出505.2万元,商品和服务支出163.3万元,对家庭和个人的补助支出 148.5万元。
(二)政府支出功能分类指标
1.一般公共服务支出400.3万元,较2017年预算减少14.82万元,减少3.6%。
2.文化体育与传媒支出支出7.2万元,较2017年预算增加0.64万元,增长10%。
3.社会保障和就业支出81万元,较2017年预算增加44.7万元,增长123%。
4. 医疗卫生与计划生育支34.1万元,较2017年预算减少22.54万元,减少40%。
5. 农林水支出236.4万元,较2017年预算增长37.8万元,增长19%。
6. 节能环保支出5万元,较2017年预算没有变化。
7. 住房保障支出49.67万元,较2017年预算增加6.57万元,增长15.24%。
8.交通运输支出10万元,较2017年预算增加10万元。
四、部门一般性支出财政拨款情况
1.因公出国(境)费用0元,与2017年预算相比无变化。
2.公务接待费支出5万元,与2017年预算相比减少2万元。主要用于日常公务接待,我单位认真贯彻落实八项规定要求,规范公务接待活动,厉行节约、严格控制支出。
3.公务用车运行维护费8万元,2017年预算减少1.7万元。我单位现有公务用车1辆,主要用于日常公务用车燃油费、维修费、保险费等支出。
五、政府采购情况
本单位2018年政府采购预算总额140万元。
六、名词解释
(一)财政拨款收入:是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
(二)社会保障与就业支出:是指反映政府在社会保障与就业方面的支出。
(三)住房保障支出:是指集中反映政府用于住房方面的支出。
(四)“三公”经费:是指因公出国(境)经费、公务用车购置及公务车运行经费和公务接待费。1.因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2.公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。3.公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
附件:预算公开样式.xls