一、部门职责
(1)宣传贯彻党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,落实各项强农惠农政策、扶贫开发政策和省、市、县关于加快农村发展的各项决策部署。
(2)科学编制和组织实施好本乡经济社会发展总体规划、产业发展、新农村和社会事业发展专项规划;制定年度发展目标和推进措施,加快城乡一体化发展。
(3)抓好产业结构调整,发展节水高效现代农牧业,扶持各类农牧民经济合作组织,健全农村市场和农牧业服务体系,提升产业化经营水平;促进民营经济和劳务经济发展,引导农牧民多渠道转移就业,增加农牧民收入。
(4)加快新型农村公共服务体系建设,着力解决群众生产生活中的突出问题,推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设,完善农村最低生活保障制度。
(5)加强农村环境卫生综合整治,着力改善农村人居环境,做好防灾减灾工作。
(6)拓宽服务渠道,推行“一站式”服务,方便群众办事。
(7)做好农村信访、法律服务和人民调解工作,畅通民意诉求渠道,及时化解处理土地流转、土地征用、水权配置、林权改革等方面的突出矛盾和民事纠纷。
(8)完成上级部门交办的其它事项。
二、机构设置及人员情况
机构情况,包括当年变动情况及原因。我镇2017年机构为6个,全部纳入部门预算编制范围,其中行政单位1个,事业单位5个(财政,计生,农业,农机,文化)。
人员情况,包括当年变动情况及原因。我镇2017年年初编制数63人,在职人数59人,其中行政在职25人(含工勤人员),事业在职人数34人,临时工1人。退休4人(事退1人,行退3人)。
三、部门预算指标注解
(一)基本支出
2017年各部门支出总预算765.82万元,全部为财政拨款。
按功能科目分类:一般公共服务支出415.12万元(其中办公经费75万元),节能环保支出5万元,文化体育与传媒支出6.56万元,社会保障和就业支出36.03万元,医疗卫生与计划生育支出56.64万元,农林水支出196.8万元,住房保障支出49.67万元。
按经济科目分类:工资福利支出438.72万元,商品和服务支出155.2万元,对家庭和个人的补助支出 171.9万元。
(二)政府支出功能分类指标
1.一般公共服务支出415.12万元,较2016年预算增加368.35万元,增长12.7%。
2.文化体育与传媒支出支出6.56万元,较2016年预算增加12.49万元,下降47.23%。
3.社会保障和就业支出36.03万元,较2016年预算增加31.27万元,增长15.22%。
4. 医疗卫生与计划生育支54.64万元,较2016年预算增加65.51万元,下降16.59%。
5. 农林水支出196.8万元,较2016年预算增加159.27万元,增长23.56%。
6. 节能环保支出5万元,较2016年预算没有变化。
7. 住房保障支出49.67万元,较2016年预算增加47.52万元,增长4.52%。
四、部门一般性支出财政拨款情况
1.因公出国(境)费用0元,与2016年预算相比无变化。
2.公务接待费支出7万元,与2016年预算相比减少2万元。主要用于日常公务接待,我单位认真贯彻落实八项规定要求,规范公务接待活动,厉行节约、严格控制支出。
3.公务用车运行维护费9.7万元,2016年预算减少0.7万元。我单位现有公务用车1辆,主要用于日常公务用车燃油费、维修费、保险费等支出。
五、政府采购情况
本单位2017年政府采购预算总额111万元,其中:政府采购通用类预算45万元,政府采购专用类24万元,政府采购工程类预算42万元。
六、名词解释
(一)财政拨款收入:是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
(二)社会保障与就业支出:是指反映政府在社会保障与就业方面的支出。
(三)住房保障支出:是指集中反映政府用于住房方面的支出。
(四)“三公”经费:是指因公出国(境)经费、公务用车购置及公务车运行经费和公务接待费。1.因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2.公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。3.公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。