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发布日期: 2017-12-29 成文日期:
信息名称: 2016年炭山岭镇人民政府部门决算公开说明

2016年炭山岭镇人民政府部门决算公开说明

  一、部门概况 

  (一)主要职能 

  1)宣传贯彻党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,落实各项强农惠农政策、扶贫开发政策和省、市、县关于加快农村发展的各项决策部署; 

  2).科学编制和组织实施好本镇经济社会发展总体规划和小城镇、产业发展、新农村和社会事业发展专项规划;制定年度发展目标和推进措施,加快城镇一体化发展; 

  3).做好农村土地流转经营服务,保护好基本农田和草原;组织实施好区域内生态建设、农牧区基础设施和产业发展等重大项目; 

  4).抓好产业结构调整,发展节水高效现代农牧业,壮大特色产业基地规模,培育龙头企业,扶持各类农牧民经济合作组织,健全农村市场和农牧业服务体系,提升产业化经营水平;促进民营经济和劳务经济发展,引导农牧民多渠道转移就业,增加农牧民收入。 

  5).加快新型农村公共服务体系建设,着力解决群众生产生活中的突出问题;促进农村义务教育发展,推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设,完善农村最低生活保障制度; 

  6).加强农村精神文明建设,加大公共设施建设投入,繁荣农村公共农机; 

  7).提高农村人口素质,稳定农村低生育水平; 

  8).加强农村环境卫生综合整治,着力改善农村人居环境,做好防灾减灾工作; 

  9).强化农牧业科技服务和农牧民培训教育,培养有农机、懂技术、会经营的新型农牧民;建立健全信息网络服务体系,加强农资市场和农畜产品质量安全监管,为农村发展营造良好环境; 

  10).做好五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险、老龄服务和其他社会救助工作; 

  11).拓宽服务渠道,推行一站式服务,方便群众办事。 

  12).着力增强社会管理职能,深入开展平安创建活动,实行群防群治,搞好社会治安综合治理; 

  13).建立健全农村应急管理体制,提高危急处置能力,维护农村社会公共秩序; 

  14).做好农村信访、法律服务和人民调解工作,畅通民意诉求渠道,及时化解处理土地流转、土地征用、水权配置、林权改革等方面的突出矛盾和民事纠纷,妥善处理人民内部矛盾; 

  15).依法管理宗教事务,反对和制止利用宗教和宗族势力干预农村公共事务,促进农村社会稳定; 

  16).推进依法行政,健全保障农牧民权益机制,维护农村社会公平正义。 

  17).加强农村党的基层组织建设,配强配优村级班子,加强农村党员干部队伍建设; 

  18).做好人大、群团、国防教育、征兵等工作; 

  19).指导村民自治,完善民主议事制度,推进村务公开、财务公开,引导农牧民有序参与村级事务管理; 

  20).加快农村社区建设,促进社会组织健康发展,培育农村服务性、公益性互助性社会组织,增强社会自治功能; 

  21).加强农村法制宣传教育,强化涉农执法监督和司法保护,推进农村依法治理。 

  22).完成县委、县政府交办的其它事项。 

  (二)部门决算单位构成 

  行政单位1个,事业单位4 

  人员情况及增减变动原因: 

  行政去年56人,今年64人,与上年增加8人;财政所上年7个,今年4人,与上年减少3人;农业上年5人,今年4人,与上年减少1人,计划生育去年7人,今年4人,与上年减少3人;农机站去年3人,今年3人,与上年无变化人,行政退休去年4人,今年4人,与上年无变化。 

  二、2016年度部门决算情况说明 

  (一)收支情况 

  2016年各部门共收入4171.4万元,全部为财政拔款。其中,一般公共服务收入922万元,社会保障和就业收入65.6万元,医疗卫生与计划生育收入65.8万元,城乡社区收入761.6万元,农林水收入808.6万元,交通运输收入3万元,资源勘探信息收入1100万元,住房保障344.7万元,其他收入100万元。 

  2016年各部门共支出4914.4万元,其中,一般公共服务支出744.9万元,社会保障和就业支出65.6万元,医疗卫生与计划生育支出65.8万元,城乡社区支出1640.3万元,农林水支出737.4万元,交通运输支出3万元,资源勘探信息支出758.2万元,住房保障支出893.2万元。 

  (二) “三公”经费 

  2016年我单位共支出三公经费13.67万元。其中: 

  1. 公务接待费支出0.29万元,主要用于日常公务接待.国内公务接待共30批次,国内公务接待共154人次;较比上年减少2% 

  2. 公务用车购置及运行维护费支出13.38万元,主要用于日常公务用车燃油费、维修费、保险费等支出,较比上年减少0.18%2016年底公务用车实际保有1辆。 

  3.  因公出国(境)支出未做支出。 

  (三)其他重要事项的说明 

  1.机关运行经费支出情况 

  工资福利支出616.5万元。其中,基本工资支出193.5万元,津贴补贴支出419万元,奖金支出3.9万元。对个人和家庭的补助209.2万元,其中,退休费26.5万元,抚恤金13.4万元,生活补助68.2万元,奖励金22.8万元。住房公积金59.6万元,采暖补贴18.6万元,商品和服务支出133.1万元。其中,办公费50.7万元,印刷费24.2万元,水费3.8万元,电费5.6万元,取暖费10.4万元,邮电费0.3万元,差旅费14.5万元,维修费2.1万元,会议费1.8万元,公务接待费0.3万元,劳务费0.7万元,公务用车维护费13.4万元,其他交通费用5.4万元。 

  2、政府采购支出情况(各部门各单位公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入 2016 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2016 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

本部门2016年度政府采购支出不未发生。

  三、2016年度部门决算表 

  附表: 1.收入支出决算总表 

  2.收入决算表 

  3.支出决算表 

  4.财政拨款收入支出决算总表 

  5.一般公共预算财政拨款支出决算表 

  6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

  8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  四、名词解释 

  如:财政拨款收入——指县级财政部门当年拨付的资金。 

  基本支出——指为保障机构运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  附件:2016年度部门决算及三公经费公开表(1-8表)(下载)