根据天祝县财政局关于2015年度部门决算公开的有关要求,现将我单位2015年度部门决算及“三公经费”情况公开如下:
一、部门概况
(一)主要职能
(1)执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。
(2)制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
(3)开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强村镇管理工作,调解民间纠纷,维护社会稳定。
(4)加强乡级财政的监督和管理,按计划组织、管理镇财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成;做好统计工作。
(二)机构情况及增减变动原因
行政单位1个,事业单位2个,与上年相比无变化。
(三)人员情况及增减变动原因
行政上年19人,今年18人,年内调出1人;财政上年4人,今年4人,今年与上年相比较无变化;计划生育上年0人,今年2人,年内调入2人;农机上年1人,今年1人,今年与上年相比较无变化。
二、2015年度部门决算情况说明
(一)收支情况
1. 2015年度总收入270.71万元。
其中:
(1)政府办公厅(室)及相关机构事务174.84万元;
(2)财政事务26.82万元;
(3)医疗卫生与计划生育事务43.95万元;
(4)农林水事务25.10万元;
2.2015年度总支出355.19万元。其中:基本支出244.71万元,项目支出110.48万元。
按支出经济分类:工资福利支出176.92万元,商品和服务支出58.2万元,对个人和家庭的补助支出9.59万元
按支出功能分类:一般公共服务支出283.14万元,公共安全支出3万元,医疗卫生与计划生育支出43.95万元,农林水支出25.10万元。
(二)三公经费使用情况说明
2015年我单位共支出三公经费10.53万元。其中:
1. 公务接待费支出0.83万元,年内共接待46批次276人,主要用于按规定开支的各类公务接待支出, 与上年相比较减少1.54万元。主要原因:落实中央八项规定要求,减少公务接待支出,注重勤俭节约。
2. 公务用车购置及运行维护费支出9.7万元(公务用车购置0台,保有量1辆),主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出.与上年相比较公务用车运行维护费增加6.64万元,主要原因:随着车辆使用年限增加,维护费随之增大。
3.因公出国(境)未发生支出。
(三)其他事项说明
1.机关运行经费支出情况:办公费支出9.55万元;印刷费4.58支出万元;手续费支出0.03万元;水费支出0.3万元;电费支出0.79万元; 邮电费支出0.18万元;取暖费支出10.39万元;差旅费支出3.06万元;维修(护)费支出18.15万元;会议费支出0.62万元;公务接待费支出0.83万元;公务用车运行维护支出费9.70万元。
2.国有资产占用情况
单位年末资产总计241.21万元,比上年增加58.07万元。其中:在建干部职工周转房,价值57.31万元;购置电脑1台,价值0.4万元;购入消毒柜1台,价值0.36万元。
三、2015年度部门决算批复表
1.收入支出决算批复表(财决批复01表)
2.收入决算批复表(财决批复02表)
3.支出决算批复表(财决批复03表)
4.财政拨款收入支出决算批复表(财决批复04表)
5.一般公共预算财政拨款支出决算批复表(财决批复05表)
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表(财决批复06表)
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表(财决批复07表)
8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)
四、名词解释
如:财政拨款收入——指县级财政部门当年拨付的资金。
基本支出——指为保障机构运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:——指为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外的项目支出。
附件:2015年度部门决算批复表(财决批复01-07表)
及三公经费支出决算表(公开07表)