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发布日期: 2017-10-10 成文日期:
信息名称: 天祝县华藏寺镇人民政府2017年度部门预算公开说明

天祝县华藏寺镇人民政府2017年度部门预算公开说明

  一、部门基本情况 

  (一)、部门概况 

  1.部门职能 

  (1).宣传贯彻党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,落实各项强农惠农政策、扶贫开发政策和省、市、县关于加快农村发展的各项决策部署; 

  (2).科学编制和组织实施好本镇经济社会发展总体规划和小城镇、产业发展、新农村和社会事业发展专项规划;制定年度发展目标和推进措施,加快城镇一体化发展; 

  (3).做好农村土地流转经营服务,保护好基本农田和草原;组织实施好区域内生态建设、农牧区基础设施和产业发展等重大项目; 

  (4).抓好产业结构调整,发展节水高效现代农牧业,壮大特色产业基地规模,培育龙头企业,扶持各类农牧民经济合作组织,健全农村市场和农牧业服务体系,提升产业化经营水平;促进民营经济和劳务经济发展,引导农牧民多渠道转移就业,增加农牧民收入。 

  (5).加快新型农村公共服务体系建设,着力解决群众生产生活中的突出问题;促进农村义务教育发展,推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设,完善农村最低生活保障制度; 

  (6).加强农村精神文明建设,加大公共设施建设投入,繁荣农村公共农机; 

  (7).提高农村人口素质,稳定农村低生育水平; 

  (8).加强农村环境卫生综合整治,着力改善农村人居环境,做好防灾减灾工作; 

  (9).强化农牧业科技服务和农牧民培训教育,培养有农机、懂技术、会经营的新型农牧民;建立健全信息网络服务体系,加强农资市场和农畜产品质量安全监管,为农村发展营造良好环境; 

  (10).做好五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险、老龄服务和其他社会救助工作; 

  (11).拓宽服务渠道,推行一站式服务,方便群众办事。 

  (12).着力增强社会管理职能,深入开展平安创建活动,实行群防群治,搞好社会治安综合治理; 

  (13).建立健全农村应急管理体制,提高危急处置能力,维护农村社会公共秩序; 

  (14).做好农村信访、法律服务和人民调解工作,畅通民意诉求渠道,及时化解处理土地流转、土地征用、水权配置、林权改革等方面的突出矛盾和民事纠纷,妥善处理人民内部矛盾; 

  (15).依法管理宗教事务,反对和制止利用宗教和宗族势力干预农村公共事务,促进农村社会稳定; 

  (16).推进依法行政,健全保障农牧民权益机制,维护农村社会公平正义。 

  (17).加强农村党的基层组织建设,配强配优村级班子,加强农村党员干部队伍建设; 

  (18).做好人大、群团、国防教育、征兵等工作; 

  (19).指导村民自治,完善民主议事制度,推进村务公开、财务公开,引导农牧民有序参与村级事务管理; 

  (20).加快农村社区建设,促进社会组织健康发展,培育农村服务性、公益性互助性社会组织,增强社会自治功能; 

  (21).加强农村法制宣传教育,强化涉农执法监督和司法保护,推进农村依法治理。 

  (22).完成县委、县政府交办的其它事项。 

  (二)部门决算单位构成 

  行政单位1个,事业单位5个. 

  2017年初在职人数188人,其中,行政121人(其中行政编31人,事业编90人),事业44人,(其中财政13人,计划生育15人,农业10人,农机5人,广播1人,)。退休人员23人,其中:行政退休人员18人,事业退休5人。抚养人员11人。 

  二、收入预算说明 

  (一)、收入预算说明 

  2017年各部门汇总收入1901.81万元,上年结转1436.27万元,共计3338.08万元,全部为财政拔。其中,一般公共服务收入351.31万元,文化体育和传媒7.41万元,社会保障和就业支出212.76万元,计划生育支出121.83万元,节能环保支出498.58万元,农林水支出975.88万元,住房公积金170.31万元。 

  (二)公共财政预算和基金预算情况 

  2017年未安排政府性基金预算。 

  (三)政府采购预算情况 

  2017年政府采购预算10万元,用于购置办公用品。 

  三、“三公”经费预算说明 

  2017年我镇安排预算的出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费(简称“三公”经费)为合计16万元。其中: 

  (一)公务用车运行维护费支出为13万元。与上年无变化。 

  (二)公务接待费安排预算3万元,较上年减少0.5万元。 

  (三) 因公出国(境)我镇未安排预算。 

  四、财政预算支出情况: 

  (1)、行政事业支出1242.38万元,比上年增长50%。(2)、财政事业支出126元,比上年增长22.33%。(3)、计划生育事业支出111.01万元,比上年增长17.42%。;(4)、广播事业支出7.41万元,比上年增长10.43%。(5)、农业农机事业支出323.67万元,比上年增长20.26%。;(6)社会保障和就业支出211.51万元,较上年增长11.19%;(7)住房和保障支出141.49万元,较上年增长13.71%。(8)城乡社区事务493.58万元(去年结转),(9)农林水支出652.21万元(去年结转),(10)住房保障支出28.82万元(去年结转),以上共计3338.08万元。 

  附件:附表1财政部门拨款收支总表 

        附表2部门一般公共预算收入总体表 

        附表3部门一般公共预算支出总体表 

        附表4财政拨款收支总体表 

        附表5财政拨款支出表 

        附表6一般公共支出情况表 

        附表7一般公共基本支出情况表 

        附表8部门三公经费、会议费、培训费预算情况表 

        附表9政府性基金支出预算表 

  名词解释 

  “三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明; 

  机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。 

  如: 

  财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。 

  事业收入:事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入 

  经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

  其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。 

  上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。 

  一般公共服务:指省财政厅用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。 

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

  三公经费:是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。 

  机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。)