索引号: 000014348/2018-01581 文种:
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发布日期: 2018-01-12 成文日期: 2018-01-12
信息名称: 天祝县发改局2018年度部门预算公开说明

天祝县发改局2018年度部门预算公开说明

 

一、部门基本情况

(一)、部门职能

1、拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,统筹协调经济社会发展,研究分析经济形势,提出国民经济发展和综合平衡、优化经济结构的目标和政策,提出综合运用各种经济手段和政策的建议。受县政府委托向县人大提交全县国民经济和社会发展计划报告。

2、负责监测全县经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导的职责,分析经济运行、总量平衡、经济安全等重大问题并提出相关政策建议。

3、承担规划重大项目和生产力布局职责,提出全社会固定资产投资总规模。安排县级预算内建设资金。研究确定和管理重大建设项目,协调解决重大项目建设中的问题,组织开展重大建设项目督察;组织协调全县重点建设项目的合理布局,并监督实施。按照规定权限申报重大建设项目、利用外资项目;根据国家投资方向,论证推荐项目,争取各类建设资金;综合协调和指导全县各类建设项目的前期工作,提出重大项目的前期安排意见;负责编制、审查全县政府投资项目(除工业和通信业项目外)的项目建议书、可行性研究报告和初步设计,负责项目的概算审查、竣工验收工作。引导民间投资方向;指导全县工程咨询业发展。

4、承担总体指导和综合协调推进全县经济体制改革的职责,研究全县经济体制改革和对外开放的重大问题,组织拟定综合性经济体制改革方案,审定专项经济体制改革方案;指导协调全县经济体制综合配套改革试点工作。

5、推进经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策,做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡,协调农业和农村经济社会发展的重大问题,会同有关部门拟订服务业发展战略和相关政策,拟订现代物流业发展战略和规划,组织拟订高技术产业发展、产业技术进步战略、规划和重大政策。

6、协调实施主体功能区规划;组织拟订全县区域发展战略、规划和重大政策,研究提出城镇化发展战略和重大政策并协调实施;负责地区经济协作的统筹协调;统筹规划、指导全县各类园区建设与发展工作。

7、研究分析市场供求状况,做好重要商品供求的总量平衡,组织制订重要农产品、生产资料批发市场及各类要素市场的发展规划和调控政策;依法加强对市场价格行为的管理,做好价格总水平调控;搞好粮食宏观调控,制定县级粮食储备和物资储备计划。

8、负责全县社会发展和国民经济发展的政策衔接,组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划,研究拟订人口发展战略、规划及人口政策,参与拟定科学技术、教育、卫生、文化、广电、旅游、体育、民政等发展政策,推进社会事业和公共服务体系建设,研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议,指导协调全县国民经济动员工作;会同有关部门共同推进全县社会信用体系建设,健全监督管理机制,实现公共信用信息资源共享。

9、推进可持续发展战略,负责节能减排的综合协调工作,组织拟订并协调实施发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施,参与编制生态建设、环境保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题,组织实施生态移民规划,综合协调环保产业和促进清洁生产有关工作;组织实施应对气候变化重大战略、规划和政策。

10、负责全县能源发展战略、规划、政策和年度指导性计划的拟订并组织实施,负责对石油、天然气、煤炭、电力等能源产业的行业管理,负责能源产业建设项目的申报和项目建设管理;负责页岩气开发、淘汰煤炭落后产能、煤矿企业兼并重组、煤矿瓦斯能力评估工作;参与行业标准、技术规范的制定。

11、依照国家、省、市的法律法规规章,起草全县国民经济和社会发展、经济体制改革的实施办法;负责汇总分析财政、金融等方面的情况,参与财政金融政策的制定;指导和协调全县招投标工作,对全县重大建设项目工程招投标进行监督检查。

12、提出全县利用外资战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策,提出全县利用外资的总规模和投向,指导和监督国外贷款资金的使用。

13、贯彻落实国家、省、市关于西部大开发的方针、政策,提出全县开发战略、发展规划、重大问题和有关政策、规章的建议。

14、组织制订全县“以工代赈”生产建设计划,负责“以工代赈”项目的申报立项、监督管理和检查验收,管理“以工代赈”建设资金。

15、指导、协调和管理全县粮食、物价、农业资源区划工作。

16、承办县委、县政府和市发改委交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

天祝县发改局单位构成包括发改局本级及信息中心、以工代赈办、项目办、节能监察(检测)大队4个事业单位

(三)人员构成情况

核定行政编制数12个,实有人数10人,退休7人,核定事业编制数23个,实有人数22人。

二、部门预算指标注解

(一)、基本支出

2018基本支出359.14万元。较2017408.21万元减少49.07万元,下降12.02%,主要原因未安排项目前期工作经费预算。

(二)、项目支出

 2018年未安排项目支出预算。

(三)、政府支出功能分类指标

1.一般公共服务支出282.3万元,较2017减少55.92万元,下降16.53%。

2.社会保障和就业支出49.37万元,较2017年增加1.9万元,增长0.04%。

3.住房保障支出27.47万元,较2017增加4.59万元,增长20.38%。

(四)、其他重要事项的说明 

   1.机关运行经费支出情况 

  本部门2018年度机关运行支出经费27.56万元,2017年减少121.76万元下降81.54%。主要原因是2018年未安排项目前期工作经费预算 

   2.政府采购支出情况 

   本部门2018年度政府采购预算支出为210万元,其中:政府采购货物预算30万元,政府采购服务预算160万元,政府采购工程类预算20万元。 

   3.政府性基金使用情况 

   本部门2018年未安排政府性基金预算收入及支出。 

  4.非税收入

本部门2018年未安排非税收入预算。

三、部门一般性支出财政拨款情况

2018“三公经费”总预算5.5万元。其中:

1、公务用车运行维护费支出为0万元。

2、公务接待费安排预算5.5万元,与上年预算一致。进一步严格控制公务接待行为,认真贯彻落实中央八项规定及厉行节约要求

3、因公出国(境)未安排预算。

4.培训费0万元,较2017年增加0万元,增长0%

   四、部门绩效评价进展情况 

  2018年预算中无实行绩效目标管理的项目。

名词解释

财政拨款收入——指县财政当年拨付的资金。

一般公共服务——指本部门用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出

基本支出——指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出——指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费——是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费——为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:附表1财政部门拨款收支总表

      附表2部门一般公共预算收入总体

      附表3部门一般公共预算支出总体

      附表4财政拨款收支总

      附表5财政拨款支出

      附表6一般公共支出情况

      附表7一般公共基本支出情况

      附表8部门三公经费、会议费、培训费预算情况表

 附表9一般公共预算机关运行经费表

      附表10政府性基金支出预算表

附件下载:发改局2018年预算公开.xls