根据天祝县财政局关于2016年度部门决算公开的有关要求,现将我单位2016年度部门决算及“三公经费”情况公开如下:
一、部门概况
(一)主要职能
(1).宣传贯彻党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,落实各项强农惠农政策、扶贫开发政策和省、市、县关于加快农村发展的各项决策部署;
(2).科学编制和组织实施好本镇经济社会发展总体规划和小城镇、产业发展、新农村和社会事业发展专项规划;制定年度发展目标和推进措施,加快城镇一体化发展;
(3).做好农村土地流转经营服务,保护好基本农田和草原;组织实施好区域内生态建设、农牧区基础设施和产业发展等重大项目;
(4).抓好产业结构调整,发展节水高效现代农牧业,壮大特色产业基地规模,培育龙头企业,扶持各类农牧民经济合作组织,健全农村市场和农牧业服务体系,提升产业化经营水平;促进民营经济和劳务经济发展,引导农牧民多渠道转移就业,增加农牧民收入。
(5).加快新型农村公共服务体系建设,着力解决群众生产生活中的突出问题;促进农村义务教育发展,推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设,完善农村最低生活保障制度;
(6).加强农村精神文明建设,加大公共设施建设投入,繁荣农村公共农机;
(7).提高农村人口素质,稳定农村低生育水平;
(8).加强农村环境卫生综合整治,着力改善农村人居环境,做好防灾减灾工作;
(9).强化农牧业科技服务和农牧民培训教育,培养有农机、懂技术、会经营的新型农牧民;建立健全信息网络服务体系,加强农资市场和农畜产品质量安全监管,为农村发展营造良好环境;
(10).做好五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险、老龄服务和其他社会救助工作;
(11).拓宽服务渠道,推行“一站式”服务,方便群众办事。
(12).着力增强社会管理职能,深入开展平安创建活动,实行群防群治,搞好社会治安综合治理;
(13).建立健全农村应急管理体制,提高危急处置能力,维护农村社会公共秩序;
(14).做好农村信访、法律服务和人民调解工作,畅通民意诉求渠道,及时化解处理土地流转、土地征用、水权配置、林权改革等方面的突出矛盾和民事纠纷,妥善处理人民内部矛盾;
(15).依法管理宗教事务,反对和制止利用宗教和宗族势力干预农村公共事务,促进农村社会稳定;
(16).推进依法行政,健全保障农牧民权益机制,维护农村社会公平正义。
(17).加强农村党的基层组织建设,配强配优村级班子,加强农村党员干部队伍建设;
(18).做好人大、群团、国防教育、征兵等工作;
(19).指导村民自治,完善民主议事制度,推进村务公开、财务公开,引导农牧民有序参与村级事务管理;
(20).加强农村法制宣传教育,强化涉农执法监督和司法保护,推进农村依法治理。
(21).完成县委、县政府交办的其它事项。
(二)部门决算单位构成
(1)机构情况及增减变动原因:本年度纳入决算部门为5个,行政单位1个,事业单位4个。
(2)人员情况及增减变动原因
行政去年24人,今年17人,比上年减少8人;财政所上年3个,今年3人,与上年无变化;广播事业退休上年1人,今年1人,与上年无变化;农业上年3人,今年3人;与上年无变化,计划生育去年5人,今年5人,与上年无变化;文化站去年3人,今年3人,与上年无变化。
二、2016年度部门决算情况说明
(一)收支情况
2016年各部门共收入1871.5万元,全部为财政拔款收入。其中,一般公共服务收入574.8万元,文化体育与传媒支出收入67.1万元,社会保障和就业支出收入7.4万元,医疗卫生与计划生育支出收入51.1万元,农林水支出收入1138.3万元,住房保障支出收入27.7万元。
2016年各部门共支出599.4万元,其中,一般公共服务收入336.9万元,文化体育与传媒支出收入64.64万元,社会保障和就业支出收入7.4万元,医疗卫生与计划生育支出收入33.1万元,农林水支出收入110.7万元,住房保障支出收入27.7万元。
(二)三公经费使用情况说明
2016年我单位共支出三公经费8.2万元。其中:
1.公务接待费支出1万元,主要用于日常公务接待,共接待77批次346人次,比2015年减少21.66%。按规定施行厉行节约,缩减费用。
2.公务用车购置及运行维护费支出7.2万元,较比上年增加38.54%,主要用于日常公务用车燃油费、维修费、保险费等支出。我乡现在公务用车保有量1辆。
3.因公出国(境)支出未做支出。
4.政府采购支出情况(各部门各单位公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入 2016 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2016 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)
(三)其他事项说明
1.机关运行经费支出情况
工资福利支出287.7万元。其中,基本工资支出90.5万元,津贴补贴支出197.2万元。商品和服务支出67.9万元。其中,办公费23.6万元,培训费0.29万元,印刷费2.9万元,电费21.5万元,取暖费2.7万元,差旅费4.9万元,公务用车运行费7.2万元,接待费0.96万元,其他费3.8万元。对个人和家庭的补助支出93.8万元。其中,退休费5.7万元,生活补助36.5万元。其他资本性支出7.1万元。
三、2016年度部门决算表
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
四、名词解释
如:财政拨款收入——指县级财政部门当年拨付的资金。
基本支出——指为保障机构运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。