索引号: 000014348/2016-06723 文种: 其他信息
发布机构: 打柴沟镇财政所 文号:
发布日期: 2016-06-28 成文日期: 2016-06-27
信息名称: 天祝县打柴沟镇2015年度部门决算公开说明

天祝县打柴沟镇2015年度部门决算公开说明

根据天祝县财政局关于2015年度部门决算公开的有关要求,现将我单位2015年度部门决算及“三公经费”情况公开如下:

一、部门概况

(一)主要职能

(1).宣传贯彻党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,落实各项强农惠农政策、扶贫开发政策和省、市、县关于加快农村发展的各项决策部署;

(2).科学编制和组织实施好本乡经济社会发展总体规划和小城镇、产业发展、新农村和社会事业发展专项规划;制定年度发展目标和推进措施,加快城乡一体化发展;

(3).做好农村土地流转经营服务,保护好基本农田和草原;组织实施好区域内生态建设、农牧区基础设施和产业发展等重大项目;

(4).抓好产业结构调整,发展节水高效现代农牧业,壮大特色产业基地规模,培育龙头企业,扶持各类农牧民经济合作组织,健全农村市场和农牧业服务体系,提升产业化经营水平;促进民营经济和劳务经济发展,引导农牧民多渠道转移就业,增加农牧民收入。

(5).加快新型农村公共服务体系建设,着力解决群众生产生活中的突出问题;促进农村义务教育发展,推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设,完善农村最低生活保障制度;

(6).加强农村精神文明建设,加大公共设施建设投入,繁荣农村公共文化;

(7).提高农村人口素质,稳定农村低生育水平;

(8).加强农村环境卫生综合整治,着力改善农村人居环境,做好防灾减灾工作;

(9).强化农牧业科技服务和农牧民培训教育,培养有文化、懂技术、会经营的新型农牧民;建立健全信息网络服务体系,加强农资市场和农畜产品质量安全监管,为农村发展营造良好环境;

(10).做好五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险、老龄服务和其他社会救助工作;

(11).拓宽服务渠道,推行“一站式”服务,方便群众办事。

(12).着力增强社会管理职能,深入开展平安创建活动,实行群防群治,搞好社会治安综合治理;

(13).建立健全农村应急管理体制,提高危急处置能力,维护农村社会公共秩序;

(14).做好农村信访、法律服务和人民调解工作,畅通民意诉求渠道,及时化解处理土地流转、土地征用、水权配置、林权改革等方面的突出矛盾和民事纠纷,妥善处理人民内部矛盾;

(15).依法管理宗教事务,反对和制止利用宗教和宗族势力干预农村公共事务,促进农村社会稳定;

(16).推进依法行政,健全保障农牧民权益机制,维护农村社会公平正义。

(17).加强农村党的基层组织建设,配强配优村级班子,加强农村党员干部队伍建设;

(18).做好人大、群团、国防教育、征兵等工作;

(19).指导村民自治,完善民主议事制度,推进村务公开、财务公开,引导农牧民有序参与村级事务管理;

(20).加快农村社区建设,促进社会组织健康发展,培育农村服务性、公益性互助性社会组织,增强社会自治功能;

(21).加强农村法制宣传教育,强化涉农执法监督和司法保护,推进农村依法治理。

(22).完成县委、县政府交办的其它事项。

(二)部门决算单位构成

1、机构人员情况。

行政单位1个,事业单位5个,今年与上年无变化。

2、机构人员当年变动情况及原因。

 行政上年46人,今年46人;财政上年11人,今年11人,今年与上年无变化;行政退休上年13人,今年12人,死亡1人;农业上年10人,今年12人,新分配2人;农机上年4人,今年5人,调入1人;计划生育上年12人,今年10人,调出2人。

二、2015年度部门决算情况说明

(一)收入支出预算安排情况

2015年预算收入729.1万元、预算支出729.1万元,年度执行中增加预算收入441.9万元,调整原因是增加项目和提高公用经费。

(二)收入支出执行情况

2015年各部门共收入3715.77万元,全部为财政拔款。

2015年各部门共支出3715.77万元,其中:基本支出1169万元,占总支出的31.46%(基本支出中人员经费占基本支出的76.55%,公用经费占基本支出的23.45%);项目支出2063.77万元,占总支出的68.54%,项目支出为行政事业类项目支出和基本建设类项目支出。

(二)三公经费使用情况说明

2015年我单位共支出三公经费10.19万元。其中:

1. 公务接待费支出6.27万元,主要用于2015年正常的公务接待支出,国内公务接待共500批次,国内公务接待共2500人次; 15年我镇项目任务重,检查验收多,接待批次、人次较多。14年的部分招待费在15年年初支付,比上年增加4万元,增加了上年的176%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.92万元,主要用于用于日常公务用车燃油费、维修费、保险费等支出,与上年相比,严格执行中央“八项规定”和省市县委“双十条”规定精神,尽量减少公务用车出车次数,比上年减少3.25万元,减少了上年的45.33%。2015年公务用车购置0辆,2015年底公务用车保有1辆。

3. 因公出国(境)支出未做支出。

(三)其他事项说明

1.机关运行经费支出情况

商品和服务总支出178.72万元。其中:办公费98.03万元,印刷费12.7万元,差旅费4.08万元,电费10.09万元,取暖费33.87万元,维修费3.13万元,租赁费1.74万元,公务接待费6.27万元,培训费2.52万元,福利费2.36万元,公务用车运行维护费3.92万元。

2.国有资产占用情况

我单位年末部门(单位)资产总计376.26万元。

三、2015年度部门决算表

1.收入支出决算总表  

2.收入决算表  

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

四、名词解释

如:财政拨款收入——指县级财政部门当年拨付的资金。

基本支出——指为保障机构运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

附件:2015年度部门决算及三公经费公开表(1-8表)

 

附件下载:2015年决算表公开.xls